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 号: 00313424x/201909-00175  信息分类: 各部门预决算
 内容分类: 文化、广电、新闻出版,体育,其他,其他,其他  发文日期: 2019-09-15
发布机构: 望江县人民政府(政府办)  生成日期: 2019-09-15
 生效日期:  废止时间:
称: 原望江县文化委员会2018年部门决算

原望江县文化委员会2018年部门决算

文章来源: 望江县文化旅游体育局发表时间:2019-09-15 16:31 责任编辑: 县文化旅游体育局
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望江县文化委员会2018年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9

第一部分   望江县文化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   望江县文化委员会2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   望江县文化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  望江县文化委员会概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、文博、体育、新闻出版及版权工作的法律法规和方针政策,研究制订全县文化艺术、文博、体育、新闻出版及版权工作的中长期发展规划和年度计划并组织实施;推进文化广电新闻出版领域的体制机制改革。 

(二)综合管理全县文化艺术事业,指导艺术创作与生产;繁荣发展黄梅戏艺术事业;指导各门类艺术的发展,推进城乡文化创新和文化艺术普及工作;组织指导全县性重大文化艺术活动。 

(三)综合管理全县社会文化和图书馆事业,加强图书馆、文化馆(站)建设;组织、指导开展社会群众文化活动,指导少儿文化、老年文化和民族文化工作;挖掘和整理民族民间文化遗产,负责全县非物质文化遗产的保护工作。 

(四)综合管理全县文物、博物馆事业;承担全国和省级文物保护单位、历史文化名城、历史文化保护区、世界文化遗产项目的相关申报和管理工作;负责县级文物保护单位的推荐管理工作;组织实施文物保护与抢救工作;依法申报考古发掘、文物保护(维修)项目;负责协调全县文化遗产管理、保护、抢救、发掘、鉴定、出境和宣传工作;指导、检查全县文物安全工作。 

(五)监督管理全县新闻出版活动及出版物内容;承担著作权管理工作;负责印刷业监管工作。 

(六)依法管理全县文化市场、新闻出版市场及体育市场;组织实施文化市场综合执法工作。 

(七)按规定权限申报和实施全县文化艺术、文博、体育、新闻出版及版权对外交流计划和项目,推进对外交流与合作。 

(八)拟订文化市场发展规划;负责文艺类产品网上传播的前置审批工作;依法对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批),对动漫(不含影视动漫和网络视听中的动漫节目)进行管理,对从事演艺活动的民办机构进行监管。 

(九)组织实施全民健身计划,指导开展群众体育活动;监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。 

(十)统筹规划竞技体育发展,指导协调全县体育竞赛、竞技体育项目的设置和布局;组织管理全县综合性运动会以及参加市级以上各体育运动项目竞赛。 

(十一)协同有关部门做好全县体育设施布局规划和体育设施建设;培育、发展体育产业;负责全县体育社团资格审查。 

(十二)指导管理县文体中心运营工作。 

(十三)指导管理全县体育彩票发行工作,协助做好体育彩票销售工作。 

(十四)承办县政府交办的其他事项。 

 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,望江县文化委员会2018年度部门决算包括委本级决算和委属事业单位及县文学艺术界联合会,与预算一致,本次公开的部门包含县文化委员会、县文学艺术界联合会、县文化馆、县图书馆、县博物馆、县文体中心。

纳入望江县文化委员会2018年度部门决算编制范围的单位共6个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

望江县文化委员会

2

望江县文学艺术联合会

3

望江县文化馆

4

望江县图书馆

5

望江县博物馆

6

望江县文体中心

 

 

 

 

 

第二部分   望江县文化委员会2018年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:望江县文化委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

 

2

一、财政拨款收入

719.26

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

719.26

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

719.26

本年支出合计

719.26

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

     年末结转和结余

0.00

 

0.00

 

0.00

总计

719.26

总计

719.26

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:望江县文化委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

719.26

719.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

719.26

719.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

719.26

719.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

635.10

635.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

377.15

377.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

90.74

90.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

146.65

146.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:望江县文化委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

719.26

719.26

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

719.26

719.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

635.10

635.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

377.15

377.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

90.74

90.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

146.65

146.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:望江县文化委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

719.26

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

719.26

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

719.26

本年支出合计

719.26

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

719.26

合计

719.26

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:望江县文化委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

719.26

719.26

0.00

719.26

719.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

719.26

719.26

0.00

719.26

719.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

635.10

635.10

0.00

635.10

635.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

377.15

377.15

0.00

377.15

377.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070104

  图书馆

0.00

0.00

0.00

90.74

90.74

0.00

90.74

90.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

146.65

146.65

0.00

146.65

146.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化支出

0.00

0.00

0.00

20.56

20.56

0.00

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.00

0.00

0.00

81.32

81.32

0.00

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070205

  博物馆

0.00

0.00

0.00

81.32

81.32

0.00

81.32

81.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

0.00

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

0.00

0.00

0.00

2.84

2.84

0.00

2.84

2.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:望江县文化委员会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

471.09

302

商品和服务支出

204.32

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

190.73

30201

  办公费

26.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

48.37

30202

  印刷费

42.57

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

13.16

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

20.47

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

51.36

30205

  水费

7.68

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

55.52

30206

  电费

3.49

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

8.12

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

18.05

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

20.51

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3.13

30211

  差旅费

10.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

35.14

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

5.84

30213

  维修(护)费

10.73

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

29.32

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

43.85

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

8.38

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

20.40

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

7.69

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

11.56

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

7.16

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.86

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

31.20

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.96

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

4.97

30239

  其他交通费用

9.05

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

3.40

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

0.00

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

0.00

人员经费合计

514.94

公用经费合计

 204.32

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:望江县文化委员会

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注明:望江县文化委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

 

 

第三部分   望江县文化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计719.26万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计719.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加62.84万元,增长10%,主要原因是人员增加、新增加文体中心

二、收入决算情况说明。

2018年度收入合计719.26万元,其中:财政拨款收入719.26万元,占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明要求

本年支出合计719.26万元,其中:基本支出719.26万元,占100%。项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计719.26万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计719.26万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加62.84万元,增长10%,主要原因是人员增加、新增加文体中心。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入719.26万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加62.84万元,增长10%。主要原因是人员增加、新增加文体中心

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出719.26万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加62.84万元,增长10%。主要原因是人员增加新增加文体中心

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出719.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类支出719.26万元,占100%社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.26万元,支出决算为719.26万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出719.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.文化体育与传媒(类)文化(款)文化创作与保护(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

5.文化体育与传媒(类)文化(款)行政运行(项),年初预算为312.87万元,支出决算为377.15万元,完成年初预算的120%决算数大于预算数的主要原因是人员增加

6.文化体育与传媒(类)文化(款)图书馆(项),

年初预算为93.75万元,支出决算为90.74万元,完成年初预算的97%决算数小于预算数的主要原因是厉行节约

7.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项),年初预算为87.76万元,支出决算为146.65万元,完成年初预算的167%决算数大于预算数的主要原因是人员增加、新加文体中心

8.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项),

年初预算为0万元,支出决算为20.56万元,完成年初预算的0%决算数大于预算数的主要原因是单位业务加多

9.文化体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)

年初预算为76.65万元,支出决算为81.32万元,完成年初预算的106%决算数于预算数的主要原因是人员增加

10.文化体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)

年初预算为30万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的10%决算数小于预算数的主要原因是决算类款项加到了群众文化里面

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出719.26万元,其中人员经费514.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费204.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

望江县文化委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费。

2018年度,机关运行经费支出204.32万元,比2017增加91.18万元,增加80%,变动主要原因是人员增加,新增加文体中心

(二)政府采购支出情况。2018年度,望江县文化委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,望江县文化委员会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2018年,我单位无项目支出,预算绩效情况说明无内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。